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5. Contract Document
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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.894636
Contract reference
CONALECHE-2024-00159
Contract description:
MATERIALES FERRETEROS
Type of Contract
Goods
Contract Start:
18/09/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
30/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CONALECHE-DAF-CD-2024-0072
Request Title
MATERIALES FERRETEROS
Description
MATERIALES FERRETEROS
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
MATERIALES FERRETEROS_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
27,540.09 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
18/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AUTOPISTA 30 DE MAYO CIUDAD GANADERA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1904011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
23,674.65
0.00
3,865.44
0.00
23,674.65
27,540.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
BISAGARA DE 4
2
UD
148.31
148.31
296.62
0.00
18
53.39
0.00
296.62
350.01
2
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
BISAGRA INVISIBLE RECTA TODO HERRAJE
4
UD
50.85
50.85
203.40
0.00
18
36.61
0.00
203.40
240.01
3
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
BOMBILLO LED 10W ECO
20
UD
110
110
2,200.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
2,200.00
4
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 4-1/2 X 0.40 X 7/8 METABO
3
UD
114.41
114.41
343.23
0.00
18
61.78
0.00
343.23
405.01
5
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
DISCO DE CORTE PARA METAL DE 7X 1/16 X7/8 METABO
3
UD
182.2
182.2
546.60
0.00
18
98.39
0.00
546.60
644.99
6
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
LACA PIGMENTADA BLANCA 1/4
2
UD
508.47
508.47
1,016.94
0.00
18
183.05
0.00
1,016.94
1,199.99
7
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
LAMPARA REFLECTOR FLOOD LED EZ LIGHT
7
UD
529.66
529.66
3,707.62
0.00
18
667.37
0.00
3,707.62
4,374.99
8
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
LAMPARA REFLECTOR LED 100W INLEC 6500K
5
UD
1,059.32
1,059.32
5,296.60
0.00
18
953.39
0.00
5,296.60
6,249.99
9
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
PINTURA ACRILICA AZUL POSITIVO 11
1
UD
1,440.68
1,440.68
1,440.68
0.00
18
259.32
0.00
1,440.68
1,700.00
10
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
PINTURA ESMARTE BLANCO 00
1
UD
487.29
487.29
487.29
0.00
18
87.71
0.00
487.29
575.00
11
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
PLAYWOOD DE 4X8X3/4 MDF HIDROFUGO
3
UD
2,288.14
2,288.14
6,864.42
0.00
18
1,235.60
0.00
6,864.42
8,100.02
12
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
RELLENO BLANCO TROPICAL 1/4 GL
1
UD
466.1
466.1
466.10
0.00
18
83.90
0.00
466.10
550.00
13
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
SILICON DE URETHANO WEST 310ML
3
UD
233.05
233.05
699.15
0.00
18
125.85
0.00
699.15
825.00
14
72101507 - Servicio de ma
(...)
72101507 - Servicio de mantenimiento de edificios
2.2.7.1.01
TORNILLO DIABLITO 8X2
100
UD
1.06
1.06
106.00
0.00
18
19.08
0.00
106.00
125.08
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Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/9/2024_3_17 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
27,540.09
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.01
27,540.09
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
MATERIALES FERRETEROS
27,540.09
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
27,540.09
DOP
Vencido
FONDOS.pdf