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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.894913 
Contract referenceCHN-2024-00076 
Contract description:Adquisición de Materiales para uso de la Imprenta del HVC 
Goods 
Contract Start:
19/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CHN-DAF-CD-2024-0024 
Adquisición de Materiales para uso de la Imprenta del HVC 
Adquisición de Materiales para uso de la Imprenta del HVC 
Administración 
Plaza Gráfica Dominicana,SRL_EXT 
GoodsDominicana 
75,856.3 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
19/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Hípica del Proyecto INVI-DOREX, Edificio Hipódromo V Centenario Paraje Km. 14, Aut. Las Américas, Sto. Dgo. Este OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1902726 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
64,285.000.0011,571.300.0078,250.0075,856.30
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
11161601 - Tejidos de lan(...)
2.3.2.1.01Molletones de Nylon Azul25M1,3501,106.327,657.500.00184,978.350.0033,750.0032,635.85
    
1
11161601 - Tejidos de lan(...)
2.3.2.1.01Molletones de Algodón Blanco25M1,3501,106.327,657.500.00184,978.350.0033,750.0032,635.85
    
1
23153129 - Limpiador de l(...)
2.3.9.8.01Limpiador5GAL1,2001,016.65,083.000.0018914.940.006,000.005,997.94
    
1
23153129 - Limpiador de l(...)
2.3.9.8.01Solucion de fuente5GAL950777.43,887.000.0018699.660.004,750.004,586.66
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
75,856.30 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0110,584.60  DOP----View
2.3.2.1.0165,271.70  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago 75,856.30  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241175,856.30  DOP