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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.893724
Contract reference
SRSCO-2024-00213
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES DE REFRIGERACION, PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES EQUIPOS DE LA OFICINA REGIONAL Y DE LOS CENTROS DE DIAGNOSTICOS, PERTENECIENTES AL SRSCO-R7.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
16/09/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/10/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
SRSCO-DAF-CD-2024-0086
Request Title
MATERIALES DE REFRIGERACION (3er. Trimestre)
Description
Compra de materiales de refrigeración, para ser utilizados en los trabajos de mantenimiento a los diferentes equipos de la oficina regional y de los centros de diagnósticos, pertenecientes al SRSCO- R7.
Business Operation
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA
Reply Reference
SRSCO-DAF-CD-2024-0086
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
45,731.89 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
16/09/2024 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle J. Amaro Sánchez, esq. Félix Bonilla- Mao. Almacén del Servicio Regional de Salud Cibao Occidental.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1902609 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
38,755.82
0.00
6,976.07
0.00
36,400.00
45,731.89
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
40101604 - Ventiladores
2.6.5.2.01
ABANIQUITO PARA NEVERAS NO FROST
6
UD
600
423.72
2,542.32
0.00
18
457.62
0.00
3,600.00
2,999.94
2
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.6.5.2.01
COMPRESOR SCROLL 3 TON 230/1/60HZ R-22 C3TS
1
UD
6,500
23,940.67
23,940.67
0.00
18
4,309.32
0.00
6,500.00
28,249.99
3
24131604 - Equipo de seca
(...)
24131604 - Equipo de secado por congelación
2.6.5.4.01
FILTROS PARA NEVERA SOLDABLE
10
UD
200
51.9
519.00
0.00
18
93.42
0.00
2,000.00
612.42
6
12142105 - Gas refrigeran
(...)
12142105 - Gas refrigerante
2.3.7.2.99
REFRIGERANTE R-134A
1
UD
500
296.6
296.60
0.00
18
53.39
0.00
500.00
349.99
7
39121542 - Relés de estad
(...)
39121542 - Relés de estado sólido
2.3.9.6.01
RELAY ARAÑITA (SOLID STATE)
6
UD
500
254.23
1,525.38
0.00
18
274.57
0.00
3,000.00
1,799.95
8
46171603 - Temporizadores
(...)
46171603 - Temporizadores de reloj
2.3.9.9.05
TERMODISCO PARA NEVERA L-60
6
UD
650
91.1
546.60
0.00
18
98.39
0.00
3,900.00
644.99
9
46171603 - Temporizadores
(...)
46171603 - Temporizadores de reloj
2.3.9.9.05
TIMER 6H 25 MINUTOS
6
UD
700
455.5
2,733.00
0.00
18
491.94
0.00
4,200.00
3,224.94
10
23171522 - Fundentes para
(...)
23171522 - Fundentes para soldar
2.3.7.2.99
FUNDENTE PARA SOLDAR ALUMINIO 4 OZ (docena)
1
DOC
1,500
953.25
953.25
0.00
18
171.59
0.00
1,500.00
1,124.84
12
30102406 - Varillas de al
(...)
30102406 - Varillas de aluminio
2.3.6.3.06
VARILLA DE ALUMINIO
1
DOC
1,500
1,700
1,700.00
0.00
18
306.00
0.00
1,500.00
2,006.00
13
30102410 - Varillas de la
(...)
30102410 - Varillas de latón
2.3.6.3.06
VARILLA DE PLATA
2
DOC
1,500
688.55
1,377.10
0.00
18
247.88
0.00
3,000.00
1,624.98
14
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR AIR MAX 2P 40 AMP 220V
2
UD
850
309.85
619.70
0.00
18
111.55
0.00
1,700.00
731.25
15
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTORES PARA A/C QUALITY 60 AMP 24V-3 POLOS
2
UD
2,500
1,001.1
2,002.20
0.00
18
360.40
0.00
5,000.00
2,362.60
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicación (2).pdf
Acta de adjudicación (2).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/9/2024_6_25 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
45,731.89
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
31,249.93
DOP
----
View
2.6.5.4.01
612.42
DOP
----
View
2.3.7.2.99
1,474.83
DOP
----
View
2.3.9.9.05
3,869.93
DOP
----
View
2.3.6.3.06
3,630.98
DOP
----
View
2.3.9.6.01
4,893.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
213
PAGO UNICO
45,731.89
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
SRSCO-2024-00213
1
45,731.89
DOP
Vencido
Cuota a comprometer.pdf