1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.897699
Contract reference
DGIMFFAA-2024-00085
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS Y MATERIALES FERETEROS PARA SER UTILIZADOS EN ESTA INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
15/10/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGIMFFAA-DAF-CD-2024-0024
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES FERETEROS
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES FERETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DE INDUSTRIA MILITAR DE LAS FF.AA.
Business Operation
Encargado de Almacen Taller Bonao y San Cristobal de la Industria Mili
Reply Reference
Erika Comercial, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
56,103.1 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/09/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
23/10/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Prolongación Máximo Gómez, Zona Industrial de Haina OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1901824 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
47,545.00
0.00
0.00
8,558.10
47,545.00
56,103.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CUB. CONTRACTOR ACR, AMARILLO MAIZ 70
1
UD
4,995
4,995
4,995.00
0.00
0.00
18
899.10
4,995.00
5,894.10
2
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
CONTRACTOR TROPICAL MARFIL 48
2
GAL
1,295
1,295
2,590.00
0.00
0.00
18
466.20
2,590.00
3,056.20
3
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
AMARILLO Y BLANCO TRAFICO
2
GAL
1,995
1,995
3,990.00
0.00
0.00
18
718.20
3,990.00
4,708.20
4
31211504 - Pinturas de re
(...)
31211504 - Pinturas de revestimiento
2.3.7.2.06
EPOXI GRIS PLATA 65 TROPICAL
6
GAL
4,495
4,495
26,970.00
0.00
0.00
18
4,854.60
26,970.00
31,824.60
5
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER TH-900 TROPICAL Y 2532 POWER
4
GAL
650
650
2,600.00
0.00
0.00
18
468.00
2,600.00
3,068.00
6
12191501 - Disolventes ar
(...)
12191501 - Disolventes aromáticos
2.3.7.2.06
AGUARRAS TROPICAL
2
GAL
795
795
1,590.00
0.00
0.00
18
286.20
1,590.00
1,876.20
7
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 1-395
1
UD
95
95
95.00
0.00
0.00
18
17.10
95.00
112.10
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 1 -1/2¨
1
UD
110
110
110.00
0.00
0.00
18
19.80
110.00
129.80
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 2. 1/2¨
1
UD
150
150
150.00
0.00
0.00
18
27.00
150.00
177.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 2
1
UD
150
150
150.00
0.00
0.00
18
27.00
150.00
177.00
11
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
BROCHA ATLAS 4
1
UD
250
250
250.00
0.00
0.00
18
45.00
250.00
295.00
12
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
KIT P/INODORO #COPLEX
1
UD
1,600
1,600
1,600.00
0.00
0.00
18
288.00
1,600.00
1,888.00
13
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO GRIS DOMICEN FDA
1
UD
850
850
850.00
0.00
0.00
18
153.00
850.00
1,003.00
14
30111606 - Lechada de cem
(...)
30111606 - Lechada de cemento
2.3.6.1.01
MEZCLA P/PAÑETE AGUAYO
1
UD
595
595
595.00
0.00
0.00
18
107.10
595.00
702.10
15
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
FLOTA DE GOMA T-078
1
UD
195
195
195.00
0.00
0.00
18
35.10
195.00
230.10
16
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES ROJOS Y NEGROS
1
UD
110
110
110.00
0.00
0.00
18
19.80
110.00
129.80
17
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
GUANTES VERDES Y NEGRO
1
UD
110
110
110.00
0.00
0.00
18
19.80
110.00
129.80
18
47131705 - Accesorios par
(...)
47131705 - Accesorios para urinales o inodoros
2.3.9.8.02
BALANCIN COFLEX
1
UD
595
595
595.00
0.00
0.00
18
107.10
595.00
702.10
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Contract Document Template
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File Name
5-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
5-ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/9/2024_5_28 p.m..Pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
56,103.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
1,705.10
DOP
----
View
2.3.9.9.01
259.60
DOP
----
View
2.3.7.2.06
50,427.30
DOP
----
View
2.3.6.3.04
890.90
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,820.20
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
1
56,103.10
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1726249276336CSODb
1
56,103.10
DOP
Vencido
Link