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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.896846 
Contract referenceMMUJER-2024-00606 
Contract description:COMPRA DE TÓNERS PARA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
25/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0085 
COMPRA DE TÓNERS PARA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO. 
COMPRA DE TÓNERS PARA LAS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO. 
Dirección Administrativa  
Oferta SIMPAPEL, SRL_MMUJER-DAF-CM-2024-0085 
GoodsDominicana 
37,297.55 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
25/09/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1900855 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
31,608.090.005,689.460.0044,600.7237,297.55
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
14
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner HP 58A (CF258A) original3UD7,759.465,805.3917,416.170.00183,134.910.0023,278.3820,551.08
    
20
44103103 - Tóner para imp(...)
2.3.9.2.01Tóner HP 26A (CF226A) original2UD10,661.177,095.9614,191.920.00182,554.550.0021,322.3416,746.47
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
511,723.22 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01511,723.22  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO511,723.22  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726232029859VCRfR1511,723.22  DOPLink