Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.893099 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00741 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS 
Goods 
Contract Start:
13/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/09/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0098 
ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLES MEDICOS  
Los Materiales Gastables Médicos indicados mas abajo, serán adquiridos para uso en este Centro de Salud, aprobado mediante Oficio No.4085 de Fecha 04/09/2024 del Director General del Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armada. 
Subdireccion de Farmacia HCFFAA 
OFERTA EPX_EXT 
GoodsDominicana 
17,343.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
13/09/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/09/2024 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1900913 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,697.500.002,645.550.00160,472.5017,343.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
42142711 - Sets de auscul(...)
2.3.9.3.01SONDA NOSOGASTRICA # 5.050UD5.217350.000.001863.000.00260.50413.00
 
521
  
    
16
42272008 - Sondas o guías(...)
2.3.9.3.01LEVIN FLEXIFLE # 1450UD2,85012.95647.500.0018116.550.00142,500.00764.05
 
427500
  
    
22
42151662 - Electrodos de (...)
2.3.9.3.01ELECTRODO PEDIATRICOS 500UD8.9473,500.000.0018630.000.004,470.004,130.00
 
4470
  
    
23
42294511 - Cuchillos o cu(...)
2.3.9.3.01BISTURI CON MANGO # 15300UD22.07175,100.000.0018918.000.006,621.006,018.00
 
6621
  
    
24
42294511 - Cuchillos o cu(...)
2.3.9.3.01BISTURI CON MANGO 20300UD22.07175,100.000.0018918.000.006,621.006,018.00
 
6621
  
 
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Operation
General Source
71,057.02 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.3.0171,057.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  PAGO71,057.02  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1728564452127VobvP171,057.02  DOPLink