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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.894505 
Contract referenceCEMADOJA-2024-00107 
Contract description:COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA 
Services 
Contract Start:
18/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
CEMADOJA-DAF-CD-2024-0049 
COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA  
COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA  
HIGIENIZACION  
COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA_EXT 
ServicesDominicana 
92,252.68 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
18/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
FEDERICO VELAZQUEZ NO. 1 MARÍA AUXILIADORA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1898429 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
78,180.240.000.0014,072.4495,111.0092,252.68
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01MANTELES DE BANDEJA GRANDES 4UD495.64101,640.000.000.0018295.201,982.401,935.20
    
2
23131512 - Bandejas de ag(...)
2.3.9.9.05BANDEJAS GRANDE 2UD2,1831,7503,500.000.000.0018630.004,366.004,130.00
    
3
52121604 - Manteles
2.3.2.2.01MANTELES BLANCOS PARA MESA RETANGULAR 10UD6,841.645,50055,000.000.000.00189,900.0068,416.4064,900.00
    
4
52152104 - Copas para uso(...)
2.3.9.5.01COPAS DE AGUA 36UD1771505,400.000.000.0018972.006,372.006,372.00
    
6
41121516 - Dispensadores (...)
2.6.3.2.01DISPENSADOR DE JUGO GRANDE 2UD1,5931,4002,800.000.000.0018504.003,186.003,304.00
    
7
30181510 - servilletero
2.3.9.8.02PORTA SERVILLETA ACRILICA10UD200.61851,850.000.000.0018333.002,006.002,183.00
    
8
52151709 - Set de cubiert(...)
2.3.9.5.01CUBIERTOS 12UD99.39871,044.000.000.0018187.921,192.681,231.92
    
9
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS12UD99.39871,044.000.000.0018187.921,192.681,231.92
    
10
52152004 - Platos para us(...)
2.3.9.5.01PLATOS BLANCO # 1010UD208.861801,800.000.000.0018324.002,088.602,124.00
    
11
52152009 - Soperas o ensa(...)
2.3.9.5.01SOPERA 10UD360.63403,400.000.000.0018612.003,606.004,012.00
    
12
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01CUCHARAS PEQUEñA DE CAFE 12UD58.5258.52702.240.000.0018126.40702.24828.64
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto de Certificación de impuestos al día TSS Missing Document
Certificaciones de Obligaciones Fiscales al Día Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Own resources
92,252.68 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.054,130.00  DOP----View
2.3.2.2.0166,835.20  DOP----View
2.3.9.8.022,183.00  DOP----View
2.6.3.2.013,304.00  DOP----View
2.3.9.5.0115,800.48  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO 92,252.68  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1726241067255titSU192,252.68  DOPLink