1. General Information
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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.892158
Contract reference
ISFODOSU-2024-00368
Contract description:
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de suministro de limpieza y desechables de oficina para la operatividad.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
11/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
09/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0215
Request Title
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de suministro de limpieza y desechables de oficina para la operatividad.
Description
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Adquisición de suministro de limpieza y desechables de oficina para la operatividad.
Business Operation
Dirección Académica
Reply Reference
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO ISFODOS
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
221,145.57 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
11/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
09/09/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Luis Napoleón Núñez Molina, carretera Duarte kilometro 10 1/2 Licey Al Medio, Santiago.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1896804 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
187,411.50
0.00
33,734.07
0.00
367,375.00
221,145.57
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
Guantes de caucho (VER TDR).
50
UD
380
58.35
2,917.50
0.00
18
525.15
0.00
19,000.00
3,442.65
2
48102107 - Guantes para a
(...)
48102107 - Guantes para abastecimiento de comidas por encargo (catering) o dispensadores de guantes
2.3.9.9.04
Guantes para manipular alimentos (VER TDR).
50
UD
588
520
26,000.00
0.00
18
4,680.00
0.00
29,400.00
30,680.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico con aroma (VER TDR).
350
UD
170
135
47,250.00
0.00
18
8,505.00
0.00
59,500.00
55,755.00
4
12141901 - Cloro cl
2.3.7.2.99
Cloro (VER TDR).
400
UD
140
68.86
27,544.00
0.00
18
4,957.92
0.00
56,000.00
32,501.92
6
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vasos biodegradable (VER TDR).
15
CAJ
3,260
1,175
17,625.00
0.00
18
3,172.50
0.00
48,900.00
20,797.50
7
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Detergente germicida (VER TDR).
10
UD
9,500
2,485
24,850.00
0.00
18
4,473.00
0.00
95,000.00
29,323.00
9
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes para uso doméstico (VER TDR).
15
UD
745
435
6,525.00
0.00
18
1,174.50
0.00
11,175.00
7,699.50
10
24121807 - Recipientes de
(...)
24121807 - Recipientes de plástico
2.3.9.9.05
Atomizador (VER TDR).
40
UD
60
105
4,200.00
0.00
18
756.00
0.00
2,400.00
4,956.00
11
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
Vaso biodegradable cónico (VER TDR).
10
CAJ
4,600
3,050
30,500.00
0.00
18
5,490.00
0.00
46,000.00
35,990.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_6/9/2024_7_24 p.m..Pdf
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Acta de adjudicacion_0001_ocred.pdf
Acta de adjudicacion_0001_ocred.pdf
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10091 - C ertificado de cuota Suplimade_ocred.pdf
10091 - C ertificado de cuota Suplimade_ocred.pdf
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Orden de compra suplimade_0001_ocred.pdf
Orden de compra suplimade_0001_ocred.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
731,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
141,600.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
590,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago suministro de limpieza
731,600.00
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17260093911358Pr87
1
731,600.00
DOP
Vencido
Link