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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.912310 
Contract referenceSRSCO-2024-00194 
Contract description:COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7 
Goods 
Contract Start:
12/11/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
SRSCO-DAF-CM-2024-0030 
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7 
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7 
ADMINISTRACIÓN 
tTRICK CLENER SRL_EXT 
GoodsDominicana 
391,839.95 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/11/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1892449 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
352,428.500.0039,411.450.00489,450.00391,839.95
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Jabon liquido500GAL300148.374,150.000.001813,347.000.00150,000.0087,497.00
    
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01cloro 1,050GAL12584.7588,987.500.001816,017.750.00131,250.00105,005.25
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante líquido con olor1,050GAL140127.12133,476.000.000.000.00147,000.00133,476.00
    
7
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01suaper300UD19517853,400.000.00189,612.000.0058,500.0063,012.00
    
18
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01lavaplatos líquido 15GAL1801612,415.000.0018434.700.002,700.002,849.70
 
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Operation
General Source
391,839.95 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01391,839.95  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO UNICO391,839.95  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024DAF00301391,839.95  DOP