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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.888532
Contract reference
SRSCO-2024-00192
Contract description:
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
05/11/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
SRSCO-DAF-CM-2024-0030
Request Title
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7
Description
COMPRA DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA DEL 3er TRIMESTRE JULIO- SEPTIEMBRE DEL 2024 PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS DE PRIMER NIVEL Y CENTROS DE DIAGNOSTICOS PERTENECIENTES A ESTE SRSCO, R7
Business Operation
ADMINISTRACIÓN
Reply Reference
SUPLIMADE COMERCIAL SRL OFERTA DEL PROCESO SRSCO-D
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
254,680.58 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
12/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Duarte no,125 , Sibila CIBAO NOROESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1892350 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
215,831.00
0.00
38,849.58
0.00
340,610.00
254,680.58
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel higienico jumbo
2,500
UD
35
22.5
56,250.00
0.00
18
10,125.00
0.00
87,500.00
66,375.00
10
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escobas
300
UD
180
105
31,500.00
0.00
18
5,670.00
0.00
54,000.00
37,170.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
funda de basura de 30 gl
500
PAQ
55
20.65
10,325.00
0.00
18
1,858.50
0.00
27,500.00
12,183.50
12
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
funda de basura de13gl
500
PAQ
45
21.35
10,675.00
0.00
18
1,921.50
0.00
22,500.00
12,596.50
14
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
guantes para limpieza
300
UD
70
50.67
15,201.00
0.00
18
2,736.18
0.00
21,000.00
17,937.18
15
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
Lanilla
300
UD
50
45
13,500.00
0.00
18
2,430.00
0.00
15,000.00
15,930.00
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
piedra de inodoro
320
UD
98
41.5
13,280.00
0.00
18
2,390.40
0.00
31,360.00
15,670.40
17
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
jabon de fregar bola azul
700
UD
30
20.5
14,350.00
0.00
18
2,583.00
0.00
21,000.00
16,933.00
19
24101510 - Contenedor de
(...)
24101510 - Contenedor de basura plástico
2.6.4.1.01
Zafacones sin tapa
150
UD
380
325
48,750.00
0.00
18
8,775.00
0.00
57,000.00
57,525.00
21
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
Rollos papel toalla
25
UD
150
80
2,000.00
0.00
18
360.00
0.00
3,750.00
2,360.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Description
File Name
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SSRSCO-DAF-CD-2024-0030.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_2/9/2024_2_04 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
391,839.95
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
391,839.95
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
391,839.95
DOP
Noviembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DAF0030
1
391,839.95
DOP
Vencido
CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER SRCSO-DAF-CM-2024-0030.pdf