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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.887918 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-00972 
Contract description:SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 500KW TRIFÁSICA V-480, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Services 
Contract Start:
30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CM-2024-0102 
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 500KW TRIFÁSICA V-480, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
SERVICIO DE ALQUILER DE UNA PLANTA ELECTRICA DE 500KW TRIFÁSICA V-480, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO 
Electro Servicios Reyes, SRL_EXT 
ServicesDominicana 
258,977.56 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/10/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1891737 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
227,925.008,452.5039,505.060.00268,951.50258,977.56
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
72101518 - Servicio de al(...)
2.2.5.2.02PLANTA ELECTRICA 500KW TRIFASICA V-4801UD122,572.5103,875103,875.0055,193.751817,762.630.00122,572.50116,443.88
    
2
72101518 - Servicio de al(...)
2.2.5.2.02CABLES MULTIFIBRA CALIBRE 4/0 CON CONECTORES QUICKCONNECT DE 50 PIES33UD2,330.51,97565,175.0053,258.751811,144.930.0076,906.5073,061.18
    
72101518 - Servicio de al(...)
2.2.5.2.02INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y DESMONTAJE BASICO1UD21,83018,50018,500.000.00183,330.000.0021,830.0021,830.00
    
4
72101518 - Servicio de al(...)
2.2.5.2.02TRANSPORTE IDA Y VUELTA ZONA METROPOLITANA1UD47,642.540,37540,375.000.00187,267.500.0047,642.5047,642.50
 
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Operation
General Source
258,977.56 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.2.5.2.02258,977.56  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago unico 258,977.56  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242461258,977.56  DOP