Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.891601 
Contract referenceCAID-2024-00214 
Contract description:Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza para la Red CAID. 
Goods 
Contract Start:
11/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2024-0074 
Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza para la Red CAID. 
Adquisición de Productos y Materiales de Limpieza para la Red CAID. 
Servicios Generales 
CAID-DAF-CM-2024-0074 
GoodsDominicana 
137,853.5 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
11/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
17/09/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. San Vicente de Paul, Casi esquina Carretera Mella, frente a Megacentro. 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

Contract Comments

Crédito de 30 días hábiles contados a partir de la entrega de los bienes y la fecha de depósito de la factura. Esta última debe incluir comprobante gubernamental, estar firmada y sellada, e indicar cl

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1891813 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
116,825.000.000.0021,028.50211,743.00137,853.50
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
4
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.05Velas Aromáticas, según Pliego de Condiciones.200UD42030360,600.000.000.001810,908.0084,000.0071,508.00
    
22
47131901 - Almohadillas a(...)
2.3.9.1.01Absorbente de Humedad, según Pliego de Condiciones.50UD566.121959,750.000.000.00181,755.0028,306.0011,505.00
    
25
52121703 - Paños para lav(...)
2.3.2.2.01Toallitas Húmedas Cloradas 85/1, según Pliego de Condiciones.50CAJ1,39029514,750.000.000.00182,655.0069,500.0017,405.00
    
30
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01Limpiador de Acero Inoxidable, según Pliego de Condiciones.60GAL498.95528.7531,725.000.000.00185,710.5029,937.0037,435.50
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
20,060.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0120,060.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total0.01  DOPDiciembre2025
1  PAGO20,059.99  DOPEnero2026
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1738254952831zPG7m20.01  DOPLink