Summary

Summary

Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.887124 
Contract referenceARD-2024-00282 
Contract description:ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ARD. 
Goods 
Contract Start:
28/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
26/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

Contracting Company Identification


Supplier Company Identification

Supplier Company Identification



Object Info

Object Info

DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ARD-DAF-CD-2024-0146 
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ARD. 
ADQUISICIÓN DE NEUMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE ESTA INSTITUCIÓN, ARD. 
Direccion de Transportación 
oferta_EXT 
GoodsDominicana 
257,358 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

Contract Comments

PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE ESTA INSTITUCION, ARD.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1888440 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
218,100.000.0039,258.000.00225,750.00257,358.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICOS 245/70R16 4X45UD11,35011,15055,750.000.001810,035.000.0056,750.0065,785.00
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 225/70R15. 14PR5UD7,0006,75033,750.000.00186,075.000.0035,000.0039,825.00
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 7.00R16 12 PR8UD11,00010,50084,000.000.001815,120.000.0088,000.0099,120.00
    
4
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01NEUMATICO 265/65R17 10 PR4UD11,50011,15044,600.000.00188,028.000.0046,000.0052,628.00
 
Contract Document Template

Contract Document Template

DescriptionFile Name
Download
Download
Download

Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
257,358.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.01257,358.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA257,358.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724869606449nLX5Y1257,358.00  DOPLink