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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.886619 
Contract referenceMICM-2024-00470 
Contract description:Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. 
Goods 
Contract Start:
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MICM-DAF-CD-2024-0066 
Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM. 
Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.  
Departamento de Servicios Generales  
MICM-DAF-CD-2024-0066 
GoodsDominicana 
36,132.78 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM, Bella Vista, D.N. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con Comprobante Gubernamental una vez realizada la entrega de los bienes. El pago estará

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1888105 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
30,621.000.005,511.780.0063,780.0036,132.78
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Termos para Café12UD3,2001,53418,408.000.00183,313.440.0038,400.0021,721.44
    
4
52151704 - Cucharas para (...)
2.3.9.5.01Cucharas para Café30UD13089.682,690.400.0018484.270.003,900.003,174.67
    
6
52152202 - Escurridor de (...)
2.3.9.5.01Escurridores6UD2,000684.44,106.400.0018739.150.0012,000.004,845.55
    
8
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Repuesto de Gomas para Cafetera - 12 tazas 12UD14059708.000.0018127.440.001,680.00835.44
    
9
52152008 - Teteras o cafe(...)
2.3.9.5.01Repuesto de Gomas para Cafetera - 12 tazas12UD20023.6283.200.001850.980.002,400.00334.18
    
12
52151703 - Tenedores para(...)
2.3.9.5.01Tenedores30UD180147.54,425.000.0018796.500.005,400.005,221.50
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Sources with specific destination
69,313.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.0169,313.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con Comprobante Gubernamental una vez realizada la entrega de los bienes.69,313.20  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1724772568949akyUs169,313.20  DOPLink