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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.886619
Contract reference
MICM-2024-00470
Contract description:
Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
30/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-DAF-CD-2024-0066
Request Title
Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM.
Description
Adquisición Utensilios para Uso del Departamento de Servicios General del MICM - Proceso en el Marco del Cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Business Operation
Departamento de Servicios Generales
Reply Reference
MICM-DAF-CD-2024-0066
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
36,132.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
30/08/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 23:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM, Bella Vista, D.N.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con Comprobante Gubernamental una vez realizada la entrega de los bienes. El pago estará
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1
DO1.PCCNTR.1888105 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
30,621.00
0.00
5,511.78
0.00
63,780.00
36,132.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Termos para Café
12
UD
3,200
1,534
18,408.00
0.00
18
3,313.44
0.00
38,400.00
21,721.44
4
52151704 - Cucharas para
(...)
52151704 - Cucharas para uso doméstico
2.3.9.5.01
Cucharas para Café
30
UD
130
89.68
2,690.40
0.00
18
484.27
0.00
3,900.00
3,174.67
6
52152202 - Escurridor de
(...)
52152202 - Escurridor de platos
2.3.9.5.01
Escurridores
6
UD
2,000
684.4
4,106.40
0.00
18
739.15
0.00
12,000.00
4,845.55
8
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Repuesto de Gomas para Cafetera - 12 tazas
12
UD
140
59
708.00
0.00
18
127.44
0.00
1,680.00
835.44
9
52152008 - Teteras o cafe
(...)
52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico
2.3.9.5.01
Repuesto de Gomas para Cafetera - 12 tazas
12
UD
200
23.6
283.20
0.00
18
50.98
0.00
2,400.00
334.18
12
52151703 - Tenedores para
(...)
52151703 - Tenedores para uso doméstico
2.3.9.5.01
Tenedores
30
UD
180
147.5
4,425.00
0.00
18
796.50
0.00
5,400.00
5,221.50
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_23/8/2024_5_23 p.m..Pdf
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Acta de Apertura DC-525-2024.pdf
Acta de Apertura DC-525-2024.pdf
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Informe de evaluación de ofertas.pdf
Informe de evaluación de ofertas.pdf
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Reporte de Lugares Ocupados.pdf
Reporte de Lugares Ocupados.pdf
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Acta de Adjudicación DC-548-2024.pdf
Acta de Adjudicación DC-548-2024.pdf
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Notificación de adjudicación.pdf
Notificación de adjudicación.pdf
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Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado Apropiación Presupuestaria.pdf
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Orden Inversiones Sanfra..pdf
Orden Inversiones Sanfra..pdf
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Cuota a Comprometer Inversiones Sanfra.pdf
Cuota a Comprometer Inversiones Sanfra.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
69,313.20
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.5.01
69,313.20
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Condiciones de Pago: Un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura con Comprobante Gubernamental una vez realizada la entrega de los bienes.
69,313.20
DOP
Diciembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1724772568949akyUs
1
69,313.20
DOP
Vencido
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