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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.887582 
Contract referenceINTRANT-2024-00083 
Contract description:Adquisición de utensilios de limpieza para uso del INTRANT- dirigido a MIPYMES. 
Goods 
Contract Start:
29/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INTRANT-DAF-CM-2024-0021 
Adquisición de utensilios de limpieza para uso del INTRANT- dirigido a MIPYMES. 
Adquisición de utensilios de limpieza para uso del INTRANT- dirigido a MIPYMES. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
INTRANT-DAF-CM-2024-0021 
GoodsDominicana 
307,164.93 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/12/2026 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ PEPILLO SACEDO FRENTE AL ESTADIO QUISQUEYA OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1886752 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
260,309.250.0046,855.680.00214,000.00307,164.93
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
7
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes de protección100UD24542.494,249.000.0018764.820.0024,500.005,013.82
    
8
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Pañitos o toallas para limpiar250UD10030.567,640.000.00181,375.200.0025,000.009,015.20
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escobas75UD25097.177,287.750.00181,311.800.0018,750.008,599.55
    
14
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01Desodorantes200UD5047094,000.000.001816,920.000.0010,000.00110,920.00
    
18
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Refrescador de aire100UD9501,410141,000.000.001825,380.000.0095,000.00166,380.00
    
19
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Almohadillas para restregar100UD558.85885.000.0018159.300.005,500.001,044.30
    
21
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizadores de 4 onz75UD18017.661,324.500.0018238.410.0013,500.001,562.91
    
22
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizadores de 8 onz75UD15020.651,548.750.0018278.780.0011,250.001,827.53
    
23
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizadores de 32 onz25UD15030.92773.000.0018139.140.003,750.00912.14
    
24
40141742 - Atomizadores
2.3.9.8.02Atomizadores de 16 onz75UD9021.351,601.250.0018288.230.006,750.001,889.48
 
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321,061.54 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0160,871.54  DOP----View
2.3.3.2.01238,950.00  DOP----View
2.3.4.1.0121,240.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  a recepcion de factura 321,061.54  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17244409961006kcw61321,061.54  DOPLink