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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.896340 
Contract referenceMMUJER-2024-00529 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, OFICINAS DEL GRAN SANTO DOMINGO (GAZCUE Y MEXICO) Y LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE MINISTERIO. 
Goods 
Contract Start:
12/10/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0072 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, OFICINAS DEL GRAN SANTO DOMINGO (GAZCUE Y MEXICO) Y LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE MINISTERIO. 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER USADOS EN LAS OFICINAS PROVINCIALES, MUNICIPALES, OFICINAS DEL GRAN SANTO DOMINGO (GAZCUE Y MEXICO) Y LOS DIFERENTES CENTROS DE ESTE MINISTERIO. 
Dirección Administrativa  
TIENDAS DIBER, S.R.L.: MMUJER-DAF-CM-2024-0072 
GoodsDominicana 
35,385.84 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
12/10/2024 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
12/11/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1882008 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
29,988.000.000.005,397.8458,764.0035,385.84
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón de fregar en pasta de un kilo200UD293.82149.9429,988.000.000.00185,397.8458,764.0035,385.84
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
130,036.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01130,036.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO130,036.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1723475336144fTFaN1130,036.00  DOPLink