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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.880780 
Contract referenceHMVA-2024-00019 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA 
Goods 
Contract Start:
09/08/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
12/11/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HMVA-DAF-CD-2024-0003 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T3 
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA T3 
MATERIALES DE OFICINA 
HMVA-DAF-CD-2024-0003 
GoodsDominicana 
17,115.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2024 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/08/2024 11:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CALLE ROBERTICO JIMENEZ No. 5 VALDESIA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1879155 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
14,505.000.002,610.900.0033,430.0017,115.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
28
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01 TINTA BROTHER BT D-60 BK 4UD7104601,840.000.0018331.200.002,840.002,171.20
    
29
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01 TINTA BROTHER BT500I Y ROSADO 2UD1,185450900.000.0018162.000.002,370.001,062.00
    
30
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA BROTHER BT 500I C AZUL3UD1,0654501,350.000.0018243.000.003,195.001,593.00
    
31
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA BROTHER BT 500I M2UD1,065450900.000.0018162.000.002,130.001,062.00
    
32
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON GI-190 BK3UD1,0654601,380.000.0018248.400.003,195.001,628.40
    
33
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON GI-190 M2UD1,065450900.000.0018162.000.002,130.001,062.00
    
34
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON GI-190 C2UD535450900.000.0018162.000.001,070.001,062.00
    
35
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA CANON GI-190 Y2UD1,100450900.000.0018162.000.002,200.001,062.00
    
36
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 BK7UD1,1004252,975.000.0018535.500.007,700.003,510.50
    
37
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 C AZUL2UD1,100410820.000.0018147.600.002,200.00967.60
    
38
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 Y AMARILLO2UD1,100410820.000.0018147.600.002,200.00967.60
    
39
44103105 - Cartuchos de t(...)
2.3.9.2.01TINTA EPSON 544 M MAGENTA2UD1,100410820.000.0018147.600.002,200.00967.60
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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General Source
17,115.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0117,115.90  DOP----View
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IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO HOSPITAL MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA17,115.90  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
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20241117,115.90  DOP