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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.893807 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2024-00157 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
16/09/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0055 
COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA,  
COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PARA DISTRIBUCION EN DIVERSAS SEDES DE LA ONDP 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
GUIPAK / DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0055 
GoodsDominicana 
30,589.66 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
16/09/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1877538 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
25,923.440.004,666.220.0032,483.0030,589.66
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA 78UD2515.951,244.100.0018223.940.001,950.001,468.04
    
3
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE PEQUENO71UD2312.24869.040.0018156.430.001,633.001,025.47
    
10
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY (8 OZ) 50UD170136.996,849.500.00181,232.910.008,500.008,082.41
    
11
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01REPUESTO AMBIENTADOR (6 OZ)40UD510424.0216,960.800.00183,052.940.0020,400.0020,013.74
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
41,186.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.0137,996.00  DOP----View
2.3.9.1.013,190.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA,41,186.72  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1722970841873bV2AF141,186.72  DOPLink