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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.879090 
Contract referenceDGII-2024-00339 
Contract description:Suministro de materiales para correctivos de aires acondicionados para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes) 
Goods 
Contract Start:
06/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DGII-DAF-CD-2024-0067 
Suministro de materiales para correctivos de aires acondicionados para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes) 
Suministro de materiales para correctivos de aires acondicionados para ser utilizados a nivel nacional en localidades de la DGII. Proceso dirigido a MiPymes) 
Dpto. Ingenieria 
Suministro de materiales para correctivos de aires 
GoodsDominicana 
49,801.9 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/08/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1877705 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
42,205.000.000.007,596.9049,801.9049,801.90
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
15111509 - Gas metilaceti(...)
2.3.7.1.99Tanque R 410 A3UD7,425.746,29318,879.000.000.00183,398.2222,277.2222,277.22
    
2
40161505 - Filtros de air(...)
2.3.9.8.01Filtro liq. E163S inlet 3 /8 outl 3/8 so3UD513.34351,305.000.000.0018234.901,539.901,539.90
    
3
30101809 - Conductos de c(...)
2.3.6.3.06Rollo tubería de cobre de 3/82UD4,387.243,7187,436.000.000.00181,338.488,774.488,774.48
    
4
30101809 - Conductos de c(...)
2.3.6.3.06Plancha poliuretano 13 ft * 3/43UD5,333.64,52013,560.000.000.00182,440.8016,000.8016,000.80
    
5
39121436 - Electrodos
2.3.9.6.01Varilla de soldar 25UD48.38411,025.000.000.0018184.501,209.501,209.50
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Own resources
49,801.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.9922,277.22  DOP----View
2.3.9.8.011,539.90  DOP----View
2.3.6.3.0624,775.28  DOP----View
2.3.9.6.011,209.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Cheque49,801.90  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CC-CM-2024-0254149,801.90  DOP