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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.884358 
Contract referenceDIGECOG-2024-00166 
Contract description:Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Goods 
Contract Start:
20/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
20/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOG-DAF-CD-2024-0115 
Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
Suministro de material de limpieza, higiene y cocina, solicitados por la División Administrativa de esta Institución 
División Administrativa 
DIGECOG-DAF-CD-2024-0115 
GoodsDominicana 
47,082 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
20/08/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes esq. Francia. 20278 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1876640 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
39,900.000.007,182.000.0048,120.0047,082.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Unidades de ambientador automático de varias fragancias (ver Ficha Técnica)36UD81046516,740.000.00183,013.200.0029,160.0019,753.20
    
11
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01Unidades de wipes desinfectantes 35/1 (ver Ficha Técnica)12UD1801702,040.000.0018367.200.002,160.002,407.20
    
2
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Cajas 12/1 de desinfectante en spray 12.5 oz (ver Ficha Técnica)4UD4,2005,28021,120.000.00183,801.600.0016,800.0024,921.60
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
168,671.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01999.93  DOP----View
2.3.3.2.01157,533.54  DOP----View
2.3.9.5.015,039.93  DOP----View
2.3.7.2.035,097.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total168,671.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG172286725413260h981168,671.00  DOPLink