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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.878598 
Contract referencePROCURADURIA-2024-00290 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399. 
Goods 
Contract Start:
05/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0101 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399. 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399. 
DIVISIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
PROCURADURIA-DAF-CM-2024-0101 
GoodsDominicana 
897,390 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1875221 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
760,500.000.00136,890.000.00450,000.00897,390.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Toallas de papel ( fardos)450UD1,0001,690760,500.000.0018136,890.000.00450,000.00897,390.00
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
496,603.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0138,173.00  DOP----View
2.3.3.2.01458,430.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE HIGIENE Y LIMPIEZA, SEGÚN REQ. NO. 024-3305 Y 024-3399.496,603.00  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242.3.3.2.011496,603.00  DOP