1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.877426
Contract reference
TNR-2024-00098
Contract description:
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina para la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego
Type of Contract
Goods
Contract Start:
01/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
02/09/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
TNR-DAF-CD-2024-0056
Request Title
Materiales Gastables de Oficina para la Direccion Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego
Description
Materiales Gastables de Oficina para la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación Nacional de Riego
Business Operation
División Administrativa
Reply Reference
Adquisición de Materiales Gastables de Oficina_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
97,626.88 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
02/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
07/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1875234 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,341.75
0.00
0.00
14,285.13
142,396.00
97,626.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel bond 1000 8 1/2 x 11" blanco 10/1
30
CAJ
3,750
1,818.8
54,564.00
0.00
0.00
18
9,821.52
112,500.00
64,385.52
2
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales.
2.3.9.2.01
Sacapuntas 12/1
4
CAJ
50
146.76
587.04
0.00
0.00
18
105.67
200.00
692.71
3
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpas azules 12/1
10
CAJ
263.9
398
3,980.00
0.00
0.00
0.00
2,639.00
3,980.00
4
44121605 - Dispensadores
(...)
44121605 - Dispensadores de cinta
2.3.9.2.01
Dispensador de cinta adhesiva pequeño
10
UD
138.6
112.97
1,129.70
0.00
0.00
18
203.35
1,386.00
1,333.05
5
55121503 - Etiquetas de i
(...)
55121503 - Etiquetas de identificación
2.3.9.9.01
Labels para folder 4" x 2" 200/1
1
CAJ
55
50.06
50.06
0.00
0.00
18
9.01
55.00
59.07
6
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
Gancho hembra y macho 50/1
3
CAJ
160
57.14
171.42
0.00
0.00
18
30.86
480.00
202.28
7
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
Tablilla de madera con gancho 8½" X 11"
50
UD
75
45.84
2,292.00
0.00
0.00
18
412.56
3,750.00
2,704.56
8
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.8.02
Almohadilla acolchada p/ratón
12
UD
450
323.75
3,885.00
0.00
0.00
18
699.30
5,400.00
4,584.30
9
44121708 - Marcadores
2.3.9.2.01
Marcadores para pizarra varios colores
100
UD
19.53
43.18
4,317.50
0.00
0.00
18
777.15
1,953.00
5,094.65
10
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cinta adhesiva transparente 2x90 yardas
12
UD
99
57.38
688.56
0.00
0.00
18
123.94
1,188.00
812.50
11
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
Borrador de pizarra
6
UD
55
30.11
180.66
0.00
0.00
18
32.52
330.00
213.18
12
44112001 - Libretas de di
(...)
44112001 - Libretas de direcciones o repuestos
2.3.9.2.01
Libretra Rayada 8 1/2" x 11 Blanca
50
UD
71.5
51
2,550.00
0.00
0.00
18
459.00
3,575.00
3,009.00
13
44121634 - Rollos adhesiv
(...)
44121634 - Rollos adhesivos
2.3.9.9.05
Cinta invisible 3/4 x 36"
15
UD
88
25.95
389.25
0.00
0.00
18
70.07
1,320.00
459.32
14
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
Post-it banderita
20
UD
45
152.09
3,041.80
0.00
0.00
18
547.52
900.00
3,589.32
15
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
Resma de papel opalina 8 1/2 x 11 (100 hojas)
10
RESMA
492
470.02
4,700.20
0.00
0.00
18
846.04
4,920.00
5,546.24
16
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadora
6
UD
300
135.76
814.56
0.00
0.00
18
146.62
1,800.00
961.18
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra TNR-2024-0098.pdf
Orden de Compra TNR-2024-0098.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
97,626.88
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
64,385.52
DOP
----
View
2.3.9.2.01
19,075.37
DOP
----
View
2.3.9.9.01
59.07
DOP
----
View
2.3.9.8.02
7,288.86
DOP
----
View
2.3.9.9.05
1,271.82
DOP
----
View
2.3.3.2.01
5,546.24
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
Pago de Materiales Gastables de Oficina
97,626.88
DOP
Septiembre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1722455849172tKs5N
1
97,626.88
DOP
Vencido
Link