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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.875347 
Contract referenceADESS-2024-00114 
Contract description:"Adquisición de misceláneos para uso de la institución”. 
Goods 
Contract Start:
25/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
04/10/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADESS-DAF-CD-2024-0063 
“Adquisición de misceláneos para uso de la institución”. 
“Adquisición de misceláneos para uso de la institución”.  
Almacén y Suministro 
“Adquisición de misceláneos para uso de la institu 
GoodsDominicana 
220,247 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
25/10/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1872209 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
186,650.000.000.0033,597.00201,250.00220,247.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té caliente de canela con naranja50CAJ20039019,500.000.000.00183,510.0010,000.0023,010.00
    
2
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01Té caliente de JengIbre con limón60CAJ20039023,400.000.000.00184,212.0012,000.0027,612.00
    
3
47131706 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray 8 onz75UD50018013,500.000.000.00182,430.0037,500.0015,930.00
    
4
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01Brillo con esponja para fregar50UD80452,250.000.000.0018405.004,000.002,655.00
    
5
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante liquido 1/2 galon100UD90909,000.000.000.00181,620.009,000.0010,620.00
    
6
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cloro de 1/2 galon100UD100656,500.000.000.00181,170.0010,000.007,670.00
    
7
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01Desinfectante spray 19 onzas60UD70065039,000.000.000.00187,020.0042,000.0046,020.00
    
8
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Piedra de olor100PAQ70757,500.000.000.00181,350.007,000.008,850.00
    
9
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 4 oz cafe reciclado 50/1300PAQ657522,500.000.000.00184,050.0019,500.0026,550.00
    
10
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos 8 oz reciclados 50/1400PAQ959538,000.000.000.00186,840.0038,000.0044,840.00
    
11
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Vasos cono para agua 200/150PAQ2451105,500.000.000.0018990.0012,250.006,490.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
220,247.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0150,622.00  DOP----View
2.3.9.1.0191,745.00  DOP----View
2.3.9.5.0177,880.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total220,247.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721919435979e9D541220,247.00  DOPLink