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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.991019 
Contract referenceCUSEP-2024-00021 
Contract description:Adquisición de materiales de gastable para ser utilizados en el Comedor de esta Unidad 
Goods 
Contract Start:
10/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CUSEP-DAF-CM-2024-0009 
Adquisición de materiales de gastable para ser utilizados en el Comedor de esta Unidad  
Adquisición de materiales de gastable para ser utilizados en el Comedor de esta Unidad  
DIRECCIÓN DE LOGISTICA (S-4) 
ROCOMA_EXT 
GoodsDominicana 
1,690,350 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
CESAR NICOLAS PENSON NO. 10106 10100 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1867657 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
1,432,500.000.00257,850.000.001,755,250.001,690,350.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FALDO BANDEJA DOBLE 8X8, FOAM GRANDE BLANCA150UD2,8322,300345,000.000.001862,100.000.00424,800.00407,100.00
    
2
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FALDO BANDEJA DOBLE 9X6, FOAM MEDIANO BLANCA 150UD3,0682,500375,000.000.001867,500.000.00460,200.00442,500.00
    
3
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJA TASAS PARA HABICHUELAS No. 4 - NATURAL 50UD3,8943,200160,000.000.001828,800.000.00194,700.00188,800.00
    
4
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJA VASO PLASTICOS No. 7, NATURAL100UD4,6613,850385,000.000.001869,300.000.00466,100.00454,300.00
    
5
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01CAJAS CHUCHARAS PLASTICAS BLANCAS100UD1,5931,250125,000.000.001822,500.000.00159,300.00147,500.00
    
5
52151501 - Utensilios de (...)
2.3.9.5.01FALDO SERVILLETAS 10/1-BLANCA50UD1,00385042,500.000.00187,650.000.0050,150.0050,150.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
General Source
1,690,350.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.5.011,690,350.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de materiales de gastable para ser utilizados en el Comedor de esta Unidad1,690,350.00  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025CUSEP-DAF-CM-2024-002211,690,350.00  DOP