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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.874773
Contract reference
CONANI-2024-00109
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMAS FORMATIVOS EN CRIANZA POSITIVA, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA, GRUPOS 1 Y 2, DIRIGIDO A MIPYMES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Modified
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
CONANI-DAF-CM-2024-0041
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMAS FORMATIVOS EN CRIANZA POSITIVA, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA, GRUPOS 1 Y 2, DIRIGIDO A MIPYMES
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMAS FORMATIVOS EN CRIANZA POSITIVA, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA, GRUPOS 1 Y 2, DIRIGIDO A MIPYMES
Business Operation
Departamento Gestión Territorial
Reply Reference
CONANI-DAF-CM-2024-0041
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
837,092 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
24/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo 2081 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
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Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1862232 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
709,400.00
0.00
127,692.00
0.00
865,950.00
837,092.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
7
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Termos plásticos (Lote 2)
325
UD
350
250
81,250.00
0.00
18
14,625.00
0.00
113,750.00
95,875.00
8
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Gorras(Lote 2)
420
UD
450
280
117,600.00
0.00
18
21,168.00
0.00
189,000.00
138,768.00
9
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Camisetas (Lote 2)
670
UD
400
360
241,200.00
0.00
18
43,416.00
0.00
268,000.00
284,616.00
10
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Bolsos de tela (Lote 2)
500
UD
160
135
67,500.00
0.00
18
12,150.00
0.00
80,000.00
79,650.00
11
82121505 - Impresión prom
(...)
82121505 - Impresión promocional o publicitaria
2.2.2.2.01
Libretas (Lote 2)
358
UD
400
325
116,350.00
0.00
18
20,943.00
0.00
143,200.00
137,293.00
12
80141611 - Servicios de p
(...)
80141611 - Servicios de personalización de obsequios o productos
2.3.9.9.05
Pop Sockets para celulares (Lote 2)
900
UD
80
95
85,500.00
0.00
18
15,390.00
0.00
72,000.00
100,890.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/7/2024_3_02 p.m..Pdf
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Cuota CM-2024-0041 - Made Gómez Grupo de Impresión.pdf
Cuota CM-2024-0041 - Made Gómez Grupo de Impresión.pdf
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O. C. CM-2024-0041 - Made Gomez Grupo de Impresion .pdf
O. C. CM-2024-0041 - Made Gomez Grupo de Impresion .pdf
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
837,092.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
137,293.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
699,799.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
109
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA PROGRAMAS FORMATIVOS EN CRIANZA POSITIVA, EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL Y EXPRESIÓN ARTÍSTICA, GRUPOS 1 Y 2, DIRIGIDO A MIPYMES
837,092.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1721674871014ZcwQx
1
837,092.00
DOP
Vencido
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