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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.887508 
Contract referenceAGRICULTURA-2024-00188 
Contract description:ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPRESION  
Goods 
Contract Start:
09/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/07/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
AGRICULTURA-DAF-CD-2024-0030 
ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPRESION 
Adquisicion de material para la impresion de talonarios de contratos y estadisticas, para ser utilizados en los diferentes CESMA, solicitado por el departamento de PROSEMA. 
PROSEMA 
CP Investments, SRL_EXT_CP001 
GoodsDominicana 
28,266.19 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
09/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/07/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE 809 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1865480 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
23,954.400.004,311.790.0011,855.0028,266.19
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
14111527 - Papel autocopi(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL NCR 8 1/2X11 CB ORIGINAL18RESMA2404978,946.000.00181,610.280.004,320.0010,556.28
    
2
14111527 - Papel autocopi(...)
2.3.3.2.01RESMA DE PAPEL NCR 8 1/2X11 CFB AZUL18RESMA2605509,900.000.00181,782.000.004,680.0011,682.00
    
6
14121503 - Cartón
2.3.3.2.01HOJAS CARTONITE 12 24X35 ZENITH 215GSM20UD7.2510.97219.400.001839.490.00145.00258.89
    
7
42281704 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIQUIDO VANCROLA1GAL6751,1101,110.000.0018199.800.00675.001,309.80
    
8
31201610 - Pegamentos
2.3.9.2.01COLA ROJA1GAL675897897.000.0018161.460.00675.001,058.46
    
9
60121532 - Borradores de (...)
2.3.9.9.01GOMA LITOGOMA 1/41L180395395.000.001871.100.00180.00466.10
    
10
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06THINNER1GAL630597597.000.0018107.460.00630.00704.46
    
11
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01LIMPIADOR DE PLANCHA1GAL5501,8901,890.000.0018340.200.00550.002,230.20
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
28,266.19 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.011,058.46  DOP----View
2.3.9.1.013,540.00  DOP----View
2.3.3.2.0122,497.17  DOP----View
2.3.7.2.06704.46  DOP----View
2.3.9.9.01466.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION DE MATERIAL PARA IMPRESION28,266.19  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721661343440U04Gv128,266.19  DOPLink