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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.872338 
Contract referenceMMUJER-2024-00432 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MÁXIMO GÓMEZ. 
Goods 
Contract Start:
17/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0054 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MÁXIMO GÓMEZ 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADOS EN LA SEDE CENTRAL Y EL EDIFICIO METROPOLITANO DE LA MÁXIMO GÓMEZ. 
Departamento Servicios Generales 
OFERTA LITANG INVESTMENTS SRL, MATERIALES FERRETE 
GoodsDominicana 
1,050.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
22/07/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1867110 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
890.000.00160.200.00700.001,050.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04Brochas de 10 pulgadas mango marrón.10UD7089890.000.0018160.200.00700.001,050.20
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
320,994.28 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06320,994.28  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO 320,994.28  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721230544619y3PpS1320,994.28  DOPLink