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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.872013 
Contract referenceINM-RD-2024-00127 
Contract description:Adquisición de artículos de limpieza dirigido a MYPIMES MUJER para el INM RD 
Goods 
Contract Start:
19/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
INM-RD-DAF-CD-2024-0079 
Adquisición de artículos de limpieza dirigido a MYPIMES MUJER para el INM RD 
Adquisición de artículos de limpieza dirigido a MYPIMES MUJER para el INM RD 
División Administrativa y Financiera 
Caribe República, S.R.L_EXT 
GoodsDominicana 
233,946.8 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/10/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Manuel Rodriguez Objio 12 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1865732 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
198,260.000.0035,686.800.00233,946.80233,946.80
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA (DISPENSADOR DE 30CMX18CM FARDO10UD2,4782,10021,000.000.00183,780.000.0024,780.0024,780.00
    
1
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPE #32 CON PALO DE MADERA15UD3543004,500.000.0018810.000.005,310.005,310.00
    
2
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA50UD35.4301,500.000.0018270.000.001,770.001,770.00
    
3
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASO CONICO PAQ. 25/1 200/120CAJ5,7824,90098,000.000.001817,640.000.00115,640.00115,640.00
    
4
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01CEPILLO DE LIMPIAR INODORO 10UD224.21901,900.000.0018342.000.002,242.002,242.00
    
5
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR 6/1 FARDO30UD660.856016,800.000.00183,024.000.0019,824.0019,824.00
    
6
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR 6/1 FARDO25UD1,746.41,48037,000.000.00186,660.000.0043,660.0043,660.00
    
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03JABON ANTIBACTERIAL30UD306.82607,800.000.00181,404.000.009,204.009,204.00
    
8
47121804 - Baldes para li(...)
2.3.9.1.01CUBETA PARA TRAPEAR PEQ. 12 LITROS5UD556.964722,360.000.0018424.800.002,784.802,784.80
    
9
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL HIGIENICO SUAVE Y RESISTENTE DOBLE HOJA 12/1 EN ROLLOS PREMIUN FARDO4UD2,1831,8507,400.000.00181,332.000.008,732.008,732.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
233,946.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.039,204.00  DOP----View
2.3.3.2.0196,996.00  DOP----View
2.3.9.1.0112,106.80  DOP----View
2.3.9.5.01115,640.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisición de artículos de limpieza dirigido a MYPIMES MUJER para el INM RD233,946.80  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721150807325mASIb1233,946.80  DOPLink