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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.880684 
Contract referenceHDSS-2024-00201 
Contract description:ADQUISICIÓN MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 
Goods 
Contract Start:
09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
08/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HDSS-DAF-CM-2024-0022 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 
ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024 
SUMINISTRO 
Velez Import, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
19,328.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
09/08/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
08/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1859810 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
16,380.000.002,948.400.0019,443.0419,328.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
8
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01GOMITAS12CAJ24.7821252.000.001845.360.00297.36297.36
    
13
14111807 - Libros comerci(...)
2.3.3.3.01LIBRO DE RECORD 500 PAG12UD233.641942,328.000.0018419.040.002,803.682,747.04
    
24
14111514 - Blocs o cuader(...)
2.3.9.2.01PAPEL ROLLO 3" DE 2 PARTES50UD33.04311,550.000.0018279.000.001,652.001,829.00
    
28
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE BLANCO PEQUEÑO TIPO CARTA5,000UD1.451.256,250.000.00181,125.000.007,250.007,375.00
    
29
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01SOBRE MANILA MEDIANO 10X151,500UD4.9646,000.000.00181,080.000.007,440.007,080.00
 
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Budget Settings

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Investment
General Source
132,750.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.01132,750.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  ADQUISICION MATERIALES DE OFICINA TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2024132,750.00  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024CC-191-20241132,750.00  DOP