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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.871395 
Contract referenceMUSEO HISTORIA NAT.-2024-00099 
Contract description:COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS 
Goods 
Contract Start:
15/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2024-0089 
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS  
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS  
RELA CIONES PUBLICA  
COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLI 
GoodsDominicana 
39,989.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/07/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/10/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
César Nicolás Penson 10204 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1865239 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,889.150.006,100.050.0039,989.2039,989.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52161520 - Micrófonos
2.6.2.1.01MICROFONO 1UD14,089.211,94011,940.000.00182,149.200.0014,089.2014,089.20
    
2
45121610 - Cables para cá(...)
2.3.9.8.01MEMORIA A28 GB1UD2,3001,949.151,949.150.0018350.850.002,300.002,300.00
    
3
45121610 - Cables para cá(...)
2.3.9.8.01BULTO PARA CAMARA 1UD2,5002,118.642,118.640.0018381.360.002,500.002,500.00
    
4
45121601 - Flashes o ilum(...)
2.3.9.8.02FLASH TRIOPO R11UD16,30013,813.5613,813.560.00182,486.440.0016,300.0016,300.00
    
5
45121601 - Flashes o ilum(...)
2.3.9.8.02LECTOR DE MEMORIA 1UD1,9001,610.171,610.170.0018289.830.001,900.001,900.00
    
6
45121601 - Flashes o ilum(...)
2.3.9.8.02BATERIA LP-E12 1UD2,9002,457.632,457.630.0018442.370.002,900.002,900.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Transfers
39,989.20 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.0221,100.00  DOP----View
2.6.2.1.0114,089.20  DOP----View
2.3.9.8.014,800.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE EQUIPOS PARA EL AREA DE RELACIONES PUBLICAS39,989.20  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1721060465394HAQiJ139,989.20  DOPLink