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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.871409 
Contract referenceHDRJM-2024-00266 
Contract description:materiales ferreteros y de mantenimiento 
Goods 
Contract Start:
10/07/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDRJM-DAF-CD-2024-0173 
MATERIALES FERRETEROS Y MANTENIMIENTO 
MATERIALES FERRETEROS Y DE MANTENIMIENTO 
mantenimiento 
adquisicion de materiales ferreteros _EXT 
GoodsDominicana 
26,300 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
10/07/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
gaspar hernandez 10 000191 VALDESIA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1861722 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
26,300.000.000.000.0026,300.0026,300.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO BLANCO NUM 08200UD25255,000.000.000.000.005,000.005,000.00
    
2
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO NUM 10250UD17174,250.000.000.000.004,250.004,250.00
    
3
39101701 - Tubos fluoresc(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE ELECTRICO NUM 12500UD11115,500.000.000.000.005,500.005,500.00
    
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CANALETA DE 1/2 20GAL1901903,800.000.000.000.003,800.003,800.00
    
5
40142318 - Niples de tube(...)
2.3.9.8.02CAJA 2*212UD8080960.000.000.000.00960.00960.00
    
6
40142317 - Codo de tuberí(...)
2.3.9.8.02TOMACORRIENTE LEVINTON12UD2252252,700.000.000.000.002,700.002,700.00
    
7
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02TARUGO AZUL50UD88400.000.000.000.00400.00400.00
    
8
27111708 - Llaves para tu(...)
2.3.6.3.04TAPE 3/46UD150150900.000.000.000.00900.00900.00
    
9
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02TEFLON 3/46UD5050300.000.000.000.00300.00300.00
    
10
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02ROCETAS D/ PORCELANA6UD1901901,140.000.000.000.001,140.001,140.00
    
11
40141719 - Adaptadores pa(...)
2.3.9.8.02INTERRUPTOR LEVINTON6UD2252251,350.000.000.000.001,350.001,350.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Investment
Own resources
26,300.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.6.0114,750.00  DOP----View
2.3.7.2.063,800.00  DOP----View
2.3.9.8.026,850.00  DOP----View
2.3.6.3.04900.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  unico pago26,300.00  DOPAgosto2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20242024-0173226,300.00  DOP