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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.874797
Contract reference
SRSN-2024-00065
Contract description:
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD, GERENCIAS DE AREAS Y EL EDIFICIO CORPORATIVO, DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
SRSN-CCC-CP-2024-0005
Request Title
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD, GERENCIAS DE AREAS Y EL EDIFICIO CORPORATIVO, DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE.
Description
COMPRA DE MATERIALES GASTABLES, ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA, PARA SER UTILIZADO EN LOS CENTROS DE SALUD, GERENCIAS DE AREAS Y EL EDIFICIO CORPORATIVO, DE ESTE SERVICIO REGIONAL DE SALUD NORDESTE.
Business Operation
ALMACEN
Reply Reference
SRSN-CCC-CP-2024-0005 GAT OFFICE SRL
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
213,261.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
24/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
02/09/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
san francisco de macoris CIBAO NORDESTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
120 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1858510 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
180,730.00
0.00
32,531.40
0.00
220,731.40
213,261.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
Lápiz de carbón #2 azul o negros
2,200
UD
6
4.9
10,780.00
0.00
18
1,940.40
0.00
13,200.00
12,720.40
70
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp 230a black original
5
UD
8,990
7,290
36,450.00
0.00
18
6,561.00
0.00
44,950.00
43,011.00
71
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp 230a yellow original
5
UD
10,838.76
8,900
44,500.00
0.00
18
8,010.00
0.00
54,193.80
52,510.00
72
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
Toner hp 230a Cian original
5
UD
10,838.76
8,900
44,500.00
0.00
18
8,010.00
0.00
54,193.80
52,510.00
73
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
tóner hp 230a magenta original
5
UD
10,838.76
8,900
44,500.00
0.00
18
8,010.00
0.00
54,193.80
52,510.00
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
contrato de gatoffice.pdf
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cuota y presupuesto Gastable Oficina.pdf
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acto autentico sobre b.pdf
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notificacion de adjudicacion materiales Gastable Ofici.docx
notificacion de adjudicacion materiales Gastable Ofici.docx
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notificacion de adjudicacion materiales Gastable Ofici.docx
notificacion de adjudicacion materiales Gastable Ofici.docx
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
850,570.26
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
10,398.16
DOP
----
View
2.3.3.1.01
208,063.50
DOP
----
View
2.3.9.2.01
631,048.96
DOP
----
View
2.3.9.8.02
617.14
DOP
----
View
2.3.9.2.02
442.50
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago proveedor
850,570.26
DOP
Octubre
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
206
13052024
3,229,969.86
DOP
Vencido
DO1_CDOC_3291431_cuota y presupuesto Gastable Oficina.pdf