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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.869084
Contract reference
FOMISAR-2024-00048
Contract description:
Compra de Suministro y Utensilios de Cocina, para reponer el inventario para el trimestre Julio- Sept. 2024
Type of Contract
Goods
Contract Start:
08/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
08/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FOMISAR-DAF-CD-2024-0017
Request Title
SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA (Julio - Sept. 2024)
Description
SUMINISTRO y UTENSILIOS DE COCINA (Julio - Sept. 2024) ; SE REQUIERE LA COMPRA DE SUMINISTRO Y UTENSILIOS DE COCINA , PAREA REPONER EL INVETARIO PARA EL TRIMESTRE JULIO - SEPT. 2024
Business Operation
PROTOCOLO
Reply Reference
FOMISAR-DAF-CD-2024-0017 (Yoma)_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,791.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
08/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
08/08/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
María Trinidad Sánchez no. 24, Cotuí CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTICULOS DEBERAN ENTREGARSE EN LA OFICINA DE FOMISAR 9Calle María trinidad Sánchez, No. 24, Cotuí, R. D.)
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1859604 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
9,145.19
0.00
0.00
1,646.14
11,330.00
10,791.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
5
50131701 - Productos de l
(...)
50131701 - Productos de leche o mantequilla frescos
2.3.1.1.01
LECHE EVAPORADA (lata de 12 Onzas)
20
UD
70
56.77
1,135.40
0.00
0.00
18
204.37
1,400.00
1,339.77
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE (Paquetes de 12 Sobres)
24
PAQ
250
206.77
4,962.48
0.00
0.00
18
893.25
6,000.00
5,855.73
9
10151803 - Semillas o plá
(...)
10151803 - Semillas o plántulas de canela
2.6.7.9.01
MANZANILLA
1
LB
115
95.75
95.75
0.00
0.00
18
17.24
115.00
112.99
12
50202304 - Jugos de repis
(...)
50202304 - Jugos de repisa
2.3.1.1.01
JUGOS DE FRUTA EN CARTON ( DE uN lITRO)
6
L
90
61.86
371.16
0.00
0.00
18
66.81
540.00
437.97
13
50221202 - Barras de desa
(...)
50221202 - Barras de desayuno o de salud
2.3.1.1.01
GRANOLA (Caja de 12 unidades DE 1.5 oZ.)
2
CAJ
450
345.78
691.56
0.00
0.00
18
124.48
900.00
816.04
14
50101717 - Nueces y semil
(...)
50101717 - Nueces y semillas sin cascara
2.3.1.3.02
FRUTOS SECOS (Frasco Surtido de una Libra)
3
UD
325
282.19
846.57
0.00
0.00
18
152.38
975.00
998.95
15
50171551 - Sal de mesa
2.3.1.1.01
SAL MOLIDA (Yodada)
10
LB
20
25.42
254.20
0.00
0.00
18
45.76
200.00
299.96
17
48101803 - Cucharones par
(...)
48101803 - Cucharones para uso comercial
2.3.9.5.01
CUCHARONES DE COCINA
3
UD
175
169.48
508.44
0.00
0.00
18
91.52
525.00
599.96
Mis observaciones:
'Uno para sopa de 10 Oz. Aprox. / Dos para Arroz de 26 y 28 Cms. En Acero Inoxidable
18
48101614 - Sets o bolsas
(...)
48101614 - Sets o bolsas para hielo para uso comercial
2.3.9.5.01
PINZAS PARA HIELO (de 25 Cms. Aprox. de Acero inoxidable
3
UD
225
93.21
279.63
0.00
0.00
18
50.33
675.00
329.96
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_5/7/2024_2_28 p.m..Pdf
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
15,449.64
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
15,449.64
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
FOMISAR-DAF-CD-2024-0017
15,449.64
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
FOMISAR-DAF-CD-2024-0017
1
15,449.64
DOP
Vencido
SOLIC. y CERTIFIC. CUOTA COMPROMISO FOMISAR-DAF-CD-2024-0017.pdf