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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.868757 
Contract referenceHDMTD-2024-00128 
Contract description:ADQUISICIÒN DE COMPLETIVO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL HOSPITAL 
Goods 
Contract Start:
05/07/2024 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
06/01/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HDMTD-DAF-CD-2024-0052 
ADQUISICIÒN DE COMPLETIVO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL HOSPITAL. 
ADQUISICIÒN DE COMPLETIVO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL HOSPITAL. 
Servicios Generales 
HDMTD-DAF-CD-2024-0052 ADQUISICIÒN DE COMPLETIVO D 
GoodsDominicana 
234,407 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
05/07/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
06/01/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. CHARLES DE GAULLE, CIUDAD DE LA SALUD, VILLA MELLA DO 

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Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1858738 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
198,650.000.0035,757.000.00234,407.00234,407.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas Plásticas negras 55 Gal (Ver especificaciones técnicas)100PAQ607.751551,500.000.00189,270.000.0060,770.0060,770.00
    
2
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Fundas Plásticas negras 13 Gal (Ver especificaciones técnicas)100PAQ315.0626726,700.000.00184,806.000.0031,506.0031,506.00
    
3
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas de papel 400/1 (Ver especificaciones técnicas)25PAQ1,026.687021,750.000.00183,915.000.0025,665.0025,665.00
    
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01Rollo de Papel Higiénico Industrial 12/1 (Ver especificaciones técnicas)20PAQ920.478015,600.000.00182,808.000.0018,408.0018,408.00
    
5
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05Rollo de Papel Higiénico Junior 48/1 (Ver especificaciones técnicas)50PAQ1,132.896048,000.000.00188,640.000.0056,640.0056,640.00
    
6
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Rollo de Papel Toalla de 130mts. De largo por rollo (Ver especiaciones técnicas)30PAQ1,380.61,17035,100.000.00186,318.000.0041,418.0041,418.00
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
234,407.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.05148,916.00  DOP----View
2.3.3.2.0185,491.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  ADQUISICIÒN DE COMPLETIVO DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL USO DEL HOSPITAL234,407.00  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HDMTD-2024-001281234,407.00  DOP
2025HDMTD-2024-001281234,407.00  DOP