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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.867926
Contract reference
AYUNTAMIENTO STGO-2024-00092
Contract description:
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
03/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0038
Request Title
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL
Description
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL”
Business Operation
ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
LEOPENA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
93,248.32 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
03/07/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
03/10/2024 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria 51000 CIBAO NORTE DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1856749 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
79,024.00
0.00
14,224.32
0.00
70,000.00
93,248.32
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA SABORIZADA SIN AZUCAR 20/1 (FARDOS)
150
UD
300
368.64
55,296.00
0.00
18
9,953.28
0.00
45,000.00
65,249.28
3
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA CARBONATADA 500 ML 6/1 (FARDOS)
200
UD
125
118.64
23,728.00
0.00
18
4,271.04
0.00
25,000.00
27,999.04
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_1/7/2024_9_22 p.m..Pdf
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ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf
ACTA DE ADJUDICACION STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf
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CUOTA LEOPENA STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf
CUOTA LEOPENA STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf
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ORDEN DE COMPRA LEOPENA STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf
ORDEN DE COMPRA LEOPENA STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
300,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
300,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE FARDOS DE AGUA PARA USO INSTITUCIONAL
300,000.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
AYUNTAMIENTO STGO-DAF-CM-2024-0038
2024
300,000.00
DOP
Vencido
CUOTA SYDUAL STGO-DAF-CM-2024-0038.pdf