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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.864851
Contract reference
FONPER-2024-00058
Contract description:
Adquisición de material gastable de oficina para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).-
Type of Contract
Goods
Contract Start:
24/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
FONPER-DAF-CD-2024-0032
Request Title
Adquisición de materiales gastables de oficina para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), relacionado a los ítems declarados desierto del proceso: FONPER-DAF-CM-2024-0020.
Description
Adquisición de materiales gastables de oficina para el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER)., relacionado a los ítems declarados desierto del proceso: FONPER-DAF-CM-2024-0020.
Business Operation
Suministro
Reply Reference
OFERTA EV COLOR GROUP - MATERIAL GASTABLE
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
207,967.92 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
25/06/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Gustavo Mejia Ricart No.73, Santo Domingo, D.N OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1851770 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
176,244.00
0.00
31,723.92
0.00
209,536.00
207,967.92
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
2
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
Grapadoras No. 26/6
8
UD
467
390
3,120.00
0.00
18
561.60
0.00
3,736.00
3,681.60
3
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
Papel 81/2x11
300
RESMA
530
445
133,500.00
0.00
18
24,030.00
0.00
159,000.00
157,530.00
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
Felpa azul
156
UD
300
254
39,624.00
0.00
18
7,132.32
0.00
46,800.00
46,756.32
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de Adjudicación-Material gastable de oficina.pdf
Acta de Adjudicación-Material gastable de oficina.pdf
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Cuota a Comprometer-Material gastable de oficina.pdf
Cuota a Comprometer-Material gastable de oficina.pdf
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Orden de compras formato firma digital_21_6_2024_6_52 p.m_.pdf
Orden de compras formato firma digital_21_6_2024_6_52 p.m_.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
207,967.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
50,437.92
DOP
----
View
2.3.3.1.01
157,530.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Materiales gastables de oficina
207,967.92
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2.3.9.2.01
1
207,967.92
DOP
Vencido
Cuota a Comprometer-Material gastable de oficina.pdf