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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.869546
Contract reference
MITUR-2024-00111
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG)
Type of Contract
Goods
Contract Start:
03/07/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/09/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MITUR-DAF-CM-2024-0043
Request Title
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG)
Description
ADQUISICIÓN DE BOTELLONES Y FARDOS DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE MITUR, SEDE CENTRAL, OFICINA PROF. JUAN BOSCH, SAVIÑÓN, OFICINAS DE GESTIÓN DE DESTINOS (ODG)
Business Operation
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Reply Reference
GRUPO ALASKA, S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
300,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
28/06/2024 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/09/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Cayetano Germosen, esq. Av. Gral Gregorio Luperon, Mirador Sur, Santo Domingo, D.N. Republica Dominicana OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1850511 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
300,000.00
0.00
0.00
0.00
391,875.00
300,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
FARDO DE AGUA 20/1
2,500
PAQ
156.75
120
300,000.00
0.00
0.00
0.00
391,875.00
300,000.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_24/6/2024_9_52 p.m..Pdf
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C-7580 GRUPO ALASKA.pdf
C-7580 GRUPO ALASKA.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
528,165.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
528,165.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17175076737783mjnN
4
415,500.00
DOP
Vencido
Link
2025
EG1749497442093XhhxX
2
415,500.00
DOP
Vencido
Link