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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.863506 
Contract referenceINDRHI-2024-00465 
Contract description:Nombre:COMPRA DE GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO MONTEGRANDE,  
Goods 
Contract Start:
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
INDRHI-DAF-CM-2024-0073 
COMPRA DE GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO MONTEGRANDE,  
COMPRA DE GOMAS, PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS DEL PROYECTO MONTEGRANDE,  
Proyecto Monte Grande 
INDRHI-DAF-CM-2024-0073 AMCHER MULTISERVICE SRL 
GoodsDominicana 
1,164,546.72 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
24/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
ALMACEN GENERAL  

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1849550 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
986,904.000.000.00177,642.721,330,000.001,164,546.72
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS O NEUMATICOS 255/60/18 20UD19,00015,236304,720.0000.0000.001854,849.60380,000.00359,569.60
    
2
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS O NEUMATICOS 255/70/1644UD16,00012,168535,392.0000.0000.001896,370.56704,000.00631,762.56
    
3
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS O NEUMATICOS 255/70/154UD15,50012,16848,672.0000.0000.00188,760.9662,000.0057,432.96
    
4
25172504 - Neumáticos par(...)
2.3.5.3.01GOMAS O NEUMATICOS 195/R158UD23,00012,26598,120.0000.0000.001817,661.60184,000.00115,781.60
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
3731
1,164,546.72 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.5.3.011,164,546.72  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO TOTAL 1,164,546.72  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1718750587640QtVhb11,164,546.72  DOPLink