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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866632 
Contract referenceEDEESTE-2024-00185 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE EDEESTE 
Goods 
Contract Start:
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
11/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2024-0026 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE EDEESTE 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE EDEESTE 
Gerencia de Servicios Generales 
EDEESTE-DAF-CM-2024-0026 
GoodsDominicana 
85,391.88 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
11/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

Payment Conditions

Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1847570 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
72,366.000.000.0013,025.88194,700.0085,391.88
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
10
31201522 - Cinta de trans(...)
2.3.9.9.05Dispensador de cita adhesiva 200UD206.592.9418,588.000.000.00183,345.8441,300.0021,933.84
    
19
14111530 - Papel de notas(...)
2.3.9.2.01Notas Adhesivas 1 1/2 x2" en Colores200UD35.413.132,626.000.000.0018472.687,080.003,098.68
    
21
44121716 - Resaltadores
2.3.9.2.01Resaltadores de Colores 400DOC365.8127.8851,152.000.000.00189,207.36146,320.0060,359.36
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
85,391.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0163,458.04  DOP----View
2.3.9.9.0521,933.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico85,391.88  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241185,391.88  DOP