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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.866521 
Contract referenceEDEESTE-2024-00182 
Contract description:COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE EDEESTE 
Goods 
Contract Start:
28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
29/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
EDEESTE-DAF-CM-2024-0026 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE EDEESTE 
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE PARA OFICINAS DE EDEESTE 
Gerencia de Servicios Generales 
Gastables de Oficina para EDEESTE 
GoodsDominicana 
275,496.4 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsCFR - Costo y flete (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
28/06/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/11/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. San Vicente de Paúl Esq. Carretera Mella, Centro Comercial Mega Centro, Paseo de la Fauna local 226, entrando por la Calle Diego de Ocampo DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1847478 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
251,470.000.0024,026.400.00546,520.00275,496.40
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
60121523 - Bolígrafos per(...)
2.3.9.2.01Boligrafo 2,070DOC11057117,990.000.0000.000.00227,700.00117,990.00
    
4
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta con Argolla 1" con 3" Orificios 120UD200.6779,240.000.00181,663.200.0024,072.0010,903.20
    
5
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01Carpeta con Argolla 2" con 3" Orificios 120UD324.59811,760.000.00182,116.800.0038,940.0013,876.80
    
7
12181501 - Ceras sintétic(...)
2.3.7.2.99Cera Para Contra Dinero 50UD59241,200.000.0018216.000.002,950.001,416.00
    
14
31162404 - Grapas
2.3.6.3.04Grapas de metal 26" x 6" 5000 pcs 1,800PAQ62.542443,200.000.00187,776.000.00112,572.0050,976.00
    
16
44112005 - Libretas de ci(...)
2.3.9.2.01Libreta Rayada Balnca 5x 8"500UD29.5168,000.000.00181,440.000.0014,750.009,440.00
    
28
14111531 - Papel libros o(...)
2.3.9.2.01Libro Record 160UD342.118830,080.000.00185,414.400.0054,736.0035,494.40
    
29
44122002 - Protectores de(...)
2.3.9.2.01Protector de Hoja 300CAJ23610030,000.000.00185,400.000.0070,800.0035,400.00
 
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Budget Settings

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Operation
General Source
85,391.88 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.2.0163,458.04  DOP----View
2.3.9.9.0521,933.84  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago unico85,391.88  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20241185,391.88  DOP