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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.862781 
Contract referenceHRLMK-2024-00164 
Contract description:lipieza 
Goods 
Contract Start:
17/06/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
21/10/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HRLMK-DAF-CM-2024-0024 
Suministros de aseo y limpieza 
Adquisición de suministros de aseo y limpieza, para uso del HRLMK 
limpieza  
producto de limpieza_EXT 
GoodsDominicana 
129,170.35 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
17/06/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
21/10/2024 19:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Avenida García Godoy #214 la vega 41000 CIBAO SUR DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline120 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1848844 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
109,466.400.000.0019,703.95169,600.00129,170.35
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLAS PARA DESPOLVAR80UD8038.333,066.400.000.0018551.956,400.003,618.35
    
3
47131503 - Gamuzas o cuer(...)
2.3.9.1.01DELANTALES PLASTICOS30UD4002507,500.000.000.00181,350.0012,000.008,850.00
    
13
47131804 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01BACTERICINA GALONES 2.5 LITROS10UD7505905,900.000.000.00181,062.007,500.006,962.00
    
19
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01SUAVIZANTE CUBETA 5 GAL.30UD1,35087026,100.000.000.00184,698.0040,500.0030,798.00
    
20
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE LIQUIDO CUBETA 5 GAL.30UD1,80087026,100.000.000.00184,698.0054,000.0030,798.00
    
23
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE SPRAY LEMON CAJA 24 UND4CAJ12,30010,20040,800.000.000.00187,344.0049,200.0048,144.00
 
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Budget Settings

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Investment
Transfers
129,170.35 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.01129,170.35  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  TRANSFERENCIA129,170.35  DOPOctubre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024HRLMK-DAF-CM-2024-002424129,170.35  DOP