Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.868349 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00436 
Contract description:ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
Goods 
Contract Start:
03/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
17/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2024-0064 
ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE 
ADQUISICIÒN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE, PARA SER UTILIZADOS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).  
Almacen de Propiedades del HCFA 
OFERTA FARMAVANZ_EXT 
GoodsDominicana 
71,400 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
03/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
03/07/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1848103 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
71,400.000.000.000.0071,400.0071,400.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
17
42161622 - Desinfectantes(...)
2.3.7.2.03NDP Air Total + Gren 50ML Desinfectante.80UD892.5892.571,400.000.000.000.0071,400.0071,400.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
Sources with specific destination
28,331.80 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.1.0528,331.80  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA28,331.80  DOPSeptiembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1719853242816jj2bt128,331.80  DOPLink