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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.865599
Contract reference
ISFODOSU-2024-00236
Contract description:
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Servicio de mantenimiento y reparación de puertas de hierro y confección e instalación de hierro protectores de ventanas y puertas.
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0132
Request Title
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Servicio de mantenimiento y reparación de puertas de hierro y confección e instalación de hierro protectores de ventanas y puertas
Description
Recinto-3-LNNM-Licey Al Medio-Servicio de mantenimiento y reparación de puertas de hierro y confección e instalación de hierro protectores de ventanas y puertas
Business Operation
Dirección Administrativa y Financiera
Reply Reference
ISFODOSU-DAF-CM-2024-0132
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
1,140,168.78 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/06/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/06/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Recinto Luis Napoleón Núñez Molina, carretera Duarte kilometro 10 1/2 Licey Al Medio Santiago.
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1847011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
966,244.73
0.00
173,924.05
0.00
1,145,000.00
1,140,168.78
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73121504 - Servicios de f
(...)
73121504 - Servicios de fabricación de hierro o acero
2.2.9.1.01
Servicios de mantenimiento y reparación de puertas
1
UD
560,000
472,573.84
472,573.84
0.00
18
85,063.29
0.00
560,000.00
557,637.13
1
73121504 - Servicios de f
(...)
73121504 - Servicios de fabricación de hierro o acero
2.2.9.1.01
Servicios de confeccion e instalacion de hierro protectores de ventanas y puertas
1
UD
585,000
493,670.89
493,670.89
0.00
18
88,860.76
0.00
585,000.00
582,531.65
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/6/2024_7_46 p.m..Pdf
Download
Certficado de cuota a comprometer_ocred.pdf
Certficado de cuota a comprometer_ocred.pdf
Download
Acta de adjudicacion_0001_ocred.pdf
Acta de adjudicacion_0001_ocred.pdf
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Orden de compra_0001_ocred.pdf
Orden de compra_0001_ocred.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,140,168.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.1.01
1,140,168.78
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago servicio de hierro
1,140,168.78
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1718653366243D4Qed
1
1,140,168.78
DOP
Vencido
Link
2025
EG1747679553357JIOfw
1
1,140,168.78
DOP
Vencido
Link