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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.858226
Contract reference
ASDE-2024-00121
Contract description:
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
04/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
04/07/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
ASDE-DAF-CD-2024-0054
Request Title
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE.
Description
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LOS HUERTOS URBANOS DEL AYUNTAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO ESTE.
Business Operation
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Reply Reference
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIALES Y UTENSILIOS PAR
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
116,918.15 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
04/06/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
04/07/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CARR. MELLA KILOMETRO 7 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
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Comment:
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1
DO1.PCCNTR.1841019 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
99,083.18
0.00
17,834.97
0.00
103,943.18
116,918.15
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
10151502 - Semillas o plá
(...)
10151502 - Semillas o plántulas de zanahoria
2.6.7.9.01
SEMILLAS DE DIFETENTE ESPECIES
100
UD
367.5
360
36,000.00
0.00
18
6,480.00
0.00
36,750.00
42,480.00
2
10152001 - Semillas o esq
(...)
10152001 - Semillas o esquejes de árboles frutales
2.6.7.9.01
PLANTILLAS
6
UD
600
600
3,600.00
0.00
18
648.00
0.00
3,600.00
4,248.00
3
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS PEQ. (2X2)
2
UD
300
270
540.00
0.00
18
97.20
0.00
600.00
637.20
4
40151506 - Bombas de mano
2.6.5.2.01
NO,BA DE MOCHILA PARA FUMIGAR
1
UD
5,500
5,500
5,500.00
0.00
18
990.00
0.00
5,500.00
6,490.00
5
40142008 - Mangueras de a
(...)
40142008 - Mangueras de agua
2.3.9.8.02
MANGUERA DE AGUA
1
UD
1,722.46
1,722.46
1,722.46
0.00
18
310.04
0.00
1,722.46
2,032.50
6
40142115 - Tubería de plá
(...)
40142115 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE AGUA SEMI PRESION DE 1/2 PULGADAS
10
UD
227.54
227.54
2,275.40
0.00
18
409.57
0.00
2,275.40
2,684.97
7
27111702 - Llaves para tu
(...)
27111702 - Llaves para tuercas
2.3.6.3.04
LLAVE TIGUETE
10
UD
1,201.27
1,201.27
12,012.70
0.00
18
2,162.29
0.00
12,012.70
14,174.99
8
11111501 - Tierra
2.3.6.4.07
TIERRA NEGRA
2
UD
20,250
18,225
36,450.00
0.00
18
6,561.00
0.00
40,500.00
43,011.00
9
27112004 - Palas
2.3.6.3.04
PALITA DE MANO JARDINERA
1
UD
982.62
982.62
982.62
0.00
18
176.87
0.00
982.62
1,159.49
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_4/6/2024_2_49 p.m..Pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
116,918.15
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.4.07
43,011.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
15,334.48
DOP
----
View
2.6.7.9.01
46,728.00
DOP
----
View
2.3.9.9.05
637.20
DOP
----
View
2.6.5.2.01
6,490.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,032.50
DOP
----
View
2.3.5.5.01
2,684.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago unico
116,918.15
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
116,918.15
DOP
Vencido
Orden de Compras_4_6_2024_2_49 p.m..Pdf