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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.873235 
Contract referenceHOSPITAL CENTRAL FFA-2024-00298 
Contract description:ADQUISICIÓN DE FRAZADAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA). 
Goods 
Contract Start:
19/07/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
19/07/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2024-0067 
ADQUISICIÓN DE FRAZADAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).  
ADQUISICIÓN DE FRAZADAS, PARA SER UTILIZADAS EN ESTE CENTRO DE SALUD (HCFFAA).  
Hospital Central de las Fuerzas Armadas 
OFERTA_EXT 
GoodsDominicana 
139,379.24 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/07/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
19/07/2024 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline60 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1820441 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
118,118.000.0021,261.240.00142,035.00139,379.24
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
42132107 - Cobijas para h(...)
2.3.2.2.01FRAZADAS QUEEN DOBLE RUEDO- 50UD2,7852,362.36118,118.000.001821,261.240.00142,035.00139,379.24
 
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DescriptionFile Name
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Operation
Sources with specific destination
139,379.24 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.2.2.01139,379.24  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA139,379.24  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717519519793b5tmd1139,379.24  DOPLink