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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.856439
Contract reference
DGCN-2024-00056
Contract description:
INSUMO DE HIGIENE
Type of Contract
Goods
Contract Start:
29/05/2024 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/05/2024 09:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DGCN-DAF-CD-2024-0024
Request Title
INSUMO DE HIGIENE
Description
ADQUISICIÓN INSUMOS DE HIGIENE PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO NACIONAL
Business Operation
ALMACEN Y SUMINISTRO
Reply Reference
INVERSIONES Y NEGOCIOS METROPOLITANOS PAWSHA_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
91,341.62 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
29/05/2024 09:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/05/2024 09:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Jimenez Moya, Esq. Avenida Independencia OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1837925 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
77,408.15
0.00
13,933.47
0.00
91,342.00
91,341.62
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA CONTINUO (JUMBO 6/1
35
PAQ
1,050
889.83
31,144.05
0.00
18
5,605.93
0.00
36,750.00
36,749.98
2
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO GRANDE 12/1
55
PAQ
780
661.02
36,356.10
0.00
18
6,544.10
0.00
42,900.00
42,900.20
3
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO
100
UD
22.42
19
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
2,242.00
2,242.00
4
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS 500/1
70
PAQ
135
114.4
8,008.00
0.00
18
1,441.44
0.00
9,450.00
9,449.44
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_29/5/2024_12_39 p.m..Pdf
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cuota.pdf
cuota.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
91,341.62
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
91,341.62
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago
91,341.62
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1716987548763L41y5
1
91,341.62
DOP
Vencido
Link