Summary

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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.858560 
Contract referenceMERCADOM-2024-00056 
Contract description:ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
Goods 
Contract Start:
06/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MERCADOM-DAF-CM-2024-0017 
ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA 
ALMACEN Y SUMINISTROS 
Empresa Max Comercial, SRL Ref.: MERCADOM-DAF-CM-2 
GoodsDominicana 
145,370.57 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
06/06/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/08/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
EDIFICIO ADMNISTRATIVO 3ER. NIVEL OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1838050 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
123,195.400.0022,175.170.00177,000.00145,370.57
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01SACO DETERGENTE EN POLVO5UD1,250915.64,578.000.0018824.040.006,250.005,402.04
    
13
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01GL DESINFECTANTE VARIOS OLORES400GAL14097.4838,992.000.00187,018.560.0056,000.0046,010.56
    
16
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01GOMA PARA SACAR AGUA EN METAL DE 22 A 24 PULG40UD1,150919.4636,778.400.00186,620.110.0046,000.0043,398.51
    
17
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA PLASTICO50UD12580.444,022.000.0018723.960.006,250.004,745.96
    
18
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SWAPER DE HILO CON PALO250UD250155.338,825.000.00186,988.500.0062,500.0045,813.50
 
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Investment
Own resources
425,081.90 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01400,489.52  DOP----View
2.3.9.1.0124,592.38  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQ DE SUMINISTRO DE LIMPIEZA425,081.90  DOPJunio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1717172875510wKhiu1425,081.90  DOPLink