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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.856173 
Contract referenceCAID-2024-00131 
Contract description:Adquisicion de Materiales Escolares para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad 
Goods 
Contract Start:
29/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
CAID-DAF-CM-2024-0037 
Adquisicion de Materiales Escolares para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad 
Adquisicion de Materiales Escolares para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad 
Servicios Generales 
CAID-DAF-CM-2024-0037 
GoodsDominicana 
413,292.51 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/05/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Ave. San Vicente de Paul, Casi Esq. Carretera Mella, Frente a MegaCentro. 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1838309 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
371,950.400.000.0041,342.11189,150.00413,292.51
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
2
60124505 - Ampollas o acc(...)
2.3.9.9.05JABÓN LÍQUIDO PARA HACER BURBUJAS100CAJ16586786,700.000.000.001815,606.0016,500.00102,306.00
    
3
60124514 - Juguetes tácti(...)
2.3.9.2.02PLASTININAS COLORES VARIOS100PAQ1,5001,333133,300.000.000.001823,994.00150,000.00157,294.00
    
6
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2.3.9.4.01SET DE POMPONES DE TELA SUAVE CON TEXTURA PARA NIÑOS20UD15072.671,453.400.000.0018261.613,000.001,715.01
    
10
60141105 - Rompecabezas
2.3.9.4.01 JUEGO DE RESORTE100UD90535,300.000.000.0018954.009,000.006,254.00
    
15
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01SPRAY LIMPIADOR DE PIZARRA15UD601952,925.000.000.0018526.50900.003,451.50
    
16
60101327 - Tarjetas didác(...)
2.3.3.2.01CALIGRAFÍA DOMINICANA NO. 1, PRESENTACIÓN 12/113PAQ3755,47271,136.000.000.000.004,875.0071,136.00
    
17
60101327 - Tarjetas didác(...)
2.3.3.2.01ALIGRAFÍA DOMINICANA NO. 2, PRESENTACIÓN 12/113PAQ3755,47271,136.000.000.000.004,875.0071,136.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
216,573.37 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0511,234.78  DOP----View
2.3.7.2.06178,898.57  DOP----View
2.3.9.4.0126,440.02  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Adquisicion de Materiales Escolares para el Centro de Atencion Integral para la Discapacidad216,573.37  DOPDiciembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716916308360wyKEK1216,573.37  DOPLink