1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.855977
Contract reference
CORAMON-2024-00046
Contract description:
Adquisición de Materiales para Corrección de Averías en la Provincia
Type of Contract
Goods
Contract Start:
28/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
CORAMON-DAF-CD-2024-0035
Request Title
Adquisición de Materiales para Corrección de Averías en la Provincia
Description
Adquisición de Materiales para Corrección de Averías en la Provincia
Business Operation
OPERACIONES
Reply Reference
Adquisición de Materiales para Corrección de Averí
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
79,313.7 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/05/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/06/2024 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
CALLE DUARTE NO. 195 CIBAO SUR DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1838012 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
67,215.00
0.00
12,098.70
0.00
79,313.70
79,313.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
31201617 - Cementos disol
(...)
31201617 - Cementos disolventes
2.3.7.2.99
Cementos disolventes
2
UD
5,999.35
3,700
7,400.00
0.00
18
1,332.00
0.00
11,998.70
8,732.00
2
40142605 - Piezas en T de
(...)
40142605 - Piezas en T de tubo
2.3.9.8.02
Tee de Presiòn de 2``PVC
30
UD
75
75
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,250.00
2,655.00
3
40141602 - Válvulas de ag
(...)
40141602 - Válvulas de aguja
2.3.9.8.02
Llaves de Paso Presiòn de 2`` PVC
30
UD
180
180
5,400.00
0.00
18
972.00
0.00
5,400.00
6,372.00
4
31181503 - Juntas obturad
(...)
31181503 - Juntas obturadoras de metal
2.3.9.8.01
Juntas de Metal de 8``
15
UD
2,200
1,700
25,500.00
0.00
18
4,590.00
0.00
33,000.00
30,090.00
5
40141602 - Válvulas de ag
(...)
40141602 - Válvulas de aguja
2.3.9.8.02
Llave de Paso de 1/2 PVC
50
UD
45
45
2,250.00
0.00
18
405.00
0.00
2,250.00
2,655.00
6
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.9.8.02
Codo de Presión de 2`` PVC
100
UD
25
25
2,500.00
0.00
18
450.00
0.00
2,500.00
2,950.00
7
40142313 - Tapón de tuber
(...)
40142313 - Tapón de tubería
2.3.9.8.02
Tapón de Presión de 2`` PVC
30
UD
18
18
540.00
0.00
18
97.20
0.00
540.00
637.20
8
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubos SCH-40 de 1/2
75
UD
125
125
9,375.00
0.00
18
1,687.50
0.00
9,375.00
11,062.50
9
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.9.8.02
Tubos SCH-40 de 3/4
75
UD
160
160
12,000.00
0.00
18
2,160.00
0.00
12,000.00
14,160.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_28/5/2024_2_03 p.m..Pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,313.70
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
30,090.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
8,732.00
DOP
----
View
2.3.9.8.02
40,491.70
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
79,313.70
DOP
Junio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
CORAMON-DAF-CD-2024-0035
1
79,313.70
DOP
Vencido
Cuota 28-5-2024.pdf