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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.855930 
Contract referenceHosp. Reid Cabral-2024-00562 
Contract description:COMPRA EXCLUSIVA DE REACTIVOS (ELECTROLITOS) PARA LA UNIDAD DE QUIMICA CLINICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
Goods 
Contract Start:
28/05/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0337 
COMPRA EXCLUSIVA DE REACTIVOS (ELECTROLITOS) PARA LA UNIDAD DE QUIMICA CLINICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
COMPRA EXCLUSIVA DE REACTIVOS (ELECTROLITOS) PARA LA UNIDAD DE QUIMICA CLINICA DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL. 
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO  
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2024-0337_EXT 
GoodsDominicana 
118,604 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
28/05/2024 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/05/2024 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independecia # 2 OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline90 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1837210 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
118,604.000.000.000.00118,604.00118,604.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
41116004 - Reactivos anal(...)
2.3.7.2.03NA, K, CL6UD19,00019,000114,000.000.000.000.00114,000.00114,000.00
    
2
41116004 - Reactivos anal(...)
2.3.7.2.03ACL CLEANING SOLUTION 500ML2UD2,3022,3024,604.000.000.000.004,604.004,604.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
118,604.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.03118,604.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ELECTROLITOS118,604.00  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20240907-20241118,604.00  DOP